網(wǎng)站名稱(chēng):東北財經(jīng)大學(xué)審計處
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學(xué)院簡(jiǎn)介:
東北財經(jīng)大學(xué)審計處是從事學(xué)校內部審計工作的處級單位。內部審計是指高校內部審計機構和人員通過(guò)對學(xué)校與資源利用有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及其內部控制的適當性、合法性和有效性的審查,并進(jìn)行確認、評價(jià)、咨詢(xún),旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險、創(chuàng )造效益,從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標的健康發(fā)展。實(shí)現“為規范財務(wù)會(huì )計工作服務(wù),為提高教育資金使用效益服務(wù),為教育改革和發(fā)展服務(wù)”。
審計處內部審計的范圍和內容主要分為財務(wù)審計和基建審計兩部分,具體包括:學(xué)校財務(wù)預算執行情況和財務(wù)決算審計、學(xué)校及所屬單位和部門(mén)財務(wù)收支審計、學(xué)校所屬單位和部門(mén)主要行政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、財經(jīng)活動(dòng)內部控制和效益審計、建設工程審計(包括基建、修繕、校園等)、各種專(zhuān)項資金審計及國家或上級主管部門(mén)要求進(jìn)行的其他審計。
作為東北財經(jīng)大學(xué)的內部審計機構,審計處圍繞學(xué)校的中心工作,在主管校長(cháng)領(lǐng)導下,依照國家法律、法規和政策對學(xué)校及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟效益實(shí)行內部審計監督,獨立行使內部審計職權,向學(xué)校領(lǐng)導負責和報告工作,接受教育部審計機構和審計署駐教育部審計局的業(yè)務(wù)指導。